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- 2026-05-12 发布于重庆
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一、引言
(一)自查背景与目的
为全面贯彻落实监管要求,夯实公司风险管理基础,提升整体运营质量与合规水平,保障公司稳健经营和可持续发展,我司于近期组织开展了本年度内部风险自查工作。本次自查旨在系统梳理各业务环节、各管理层面存在的风险隐患,明确风险点,评估风险等级,并制定针对性的整改措施,以期堵塞管理漏洞,强化内控体系,切实防范和化解各类经营风险。
(二)自查范围与方法
本次自查范围涵盖公司各业务部门、分支机构及关键业务流程,包括但不限于承保、核保、理赔、保全、资金运用、客户服务、信息技术、人力资源、财务管理及内控合规等领域。自查工作采用了资料查阅、现场检查、人员访谈、流程穿行测试、数据分析及案例分析等多种方法相结合的方式,力求全面、客观、深入地识别潜在风险。
二、自查发现的主要风险点
(一)偿付能力管理风险
1.主要表现形式
部分业务线保费快速增长,但对应的准备金计提审慎性有待加强,存在对未来赔付支出的预判不足的情况。资产负债久期匹配管理存在一定挑战,部分投资资产的流动性管理需进一步优化。
2.潜在风险及影响
若偿付能力指标持续承压或恶化,将直接影响公司的承保能力和市场声誉,甚至可能触发监管干预,对公司整体经营稳定性构成严重威胁。
3.整改建议与措施
强化精算部门在准备金评估中的核心作用,定期对准备金充足性进行回溯分析和压力测试。优化资产配置策略,加强资产负债管理,确保现金
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