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- 2026-05-14 发布于江西
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金融行业风控部风控员信贷风险审查管理手册
第1章总则
1.1编制目的与依据
为规范全行信贷风险审查管理流程,统一信贷风险审查标准,确保信贷资产质量可控,防范化解系统性金融风险,特制定本手册。②本手册的编制严格遵循国家金融监督管理总局发布的《商业银行授信工作尽职指引》、《商业银行授信业务监督管理办法》及银保监会相关规章。结合我行实际经营数据,将过去五年信贷审查不良率控制在0.8%以下,不良资产率低于行业警戒线0.5个百分点。④整合信贷审查全流程,涵盖贷前调查、贷中审查、贷后管理,形成闭环管理体系,杜绝“重贷轻管”现象。⑤明确各业务条线、各分支机构及风险管理部门在审查环节
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