项目九采购与付款循环审计《审计实务》教学课件.pptVIP

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  • 2026-05-13 发布于湖南
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项目九采购与付款循环审计《审计实务》教学课件.ppt

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;;知识目标;;;采购与付款循环的业务流程;〔一〕采购与付款循环涉及的主要活动;—采购部门—“完整性〞认定

1〕采购部门对经过批准的请购单发出订购单,

2〕询价后确定最正确供给商,但询价与确定

供给商的职能要别离。

3〕订购单:连续编号,一式五联单,填写

商品品名、数量、价格,供给商的名称和地址;3.验收商品—验收部门—“发生、完整性〞认定

〔1〕验收部门先比较所收商品与订购单上的要求

是否相符,然后再盘点商品并检查商品有无损坏。

〔2〕验收部门验收后编制一式多联、预先编号

的验收单。

〔3〕验收单是支持资产或费用以及与采购有关的

负债的“存在或发生〞认定的重要凭证。;;编制付款凭证;任务一了解采购与付款循环;确认与记录负债;付款;付款;记录现金、银行存款支出;〔二〕确定本循环可能发生错报的环节;交易活动;〔三〕识别和了解相关控制;〔四〕穿行测试;〔五〕初步评价和风险评估;了解付款交易的内部控制;任务二认识审计意见的类型;了解固定资产的内部控制

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