内部审计工作管理制度(2001.2.23日改).pdfVIP

  • 1
  • 0
  • 约1.1万字
  • 约 16页
  • 2026-05-15 发布于浙江
  • 举报

内部审计工作管理制度(2001.2.23日改).pdf

制度名称:新奥集团内部审计工作管理制度(试行)制度编号:XA/ZD1502A-2001

内部审计工作管理制度(试行)

1总则

2内部审计组织机构

3内部审计机构的职权

4内部审计工作的范围

5内部审计人员

6内部审计工作的程序

7附则

附件:审计文书格式

第1页共16页

制度名称:新奥集团内部审计工作管理制度(试行)制度编号:XA/ZD1502A-2001

1总则

1.1为应新奥集团经营管理的需要,健全内部经济监督机制,保

证集团公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,根据

《中华人民共和国审计法》、国务院审计署《关于内部审计工作的定》

,参照国务院审计署发布的《中国审计范》,结合集团的具体情况,

制定本工作管理制度。

1.2内部审计工作必须依据国家的法律、法和有关政策以及集团

公司发布的各项章制度;以围绕公司经营目标为工作

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档