审计报告审核发布细则
第一章总则
1.1目的
本细则用于规范××集团及所属法人主体审计报告在出具、复核、签发、对外披露、归档、后续更正等全生命周期中的操作行为,确保报告内容真实、完整、合规,防止信息泄露、误导性陈述或监管处罚。
1.2适用范围
适用于集团审计部、各子公司内审机构、外聘会计师事务所、董事会审计委员会、信息披露办公室、法务部、档案室及其他因职务需要接触审计报告的单位和个人。
1.3法规依据
《中华人民共和国审计法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《注册会计师法》《保守国家秘密法》《档案法》及交易所自律规则、行业监管指引、集团《信息披露事务管理制
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