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医院审计反馈问题整改工作汇报

为全面落实上级审计部门对我院2022年度运营管理及经济活动的审计反馈意见,切实提升内部管理水平和风险防控能力,我院以“问题整改无死角、制度完善无漏洞、责任落实无缺位”为目标,自2023年3月收到审计报告以来,举全院之力推进整改工作。现将整改落实情况汇报如下:

一、提高政治站位,构建“全链条”整改责任体系

审计反馈问题涉及财务管理、物资采购、医疗服务规范、内部控制等4大类17项具体问题,既反映了我院在精细化管理中的薄弱环节,也为我们敲响了规范运行的警钟。院党委第一时间召开专题会议,将整改工作作为“一把手”工程,明确“党委统筹、专班推进、部门联动、责任到人”的整改思路

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