医院财务预算管理自查存在问题及整改措施.docx

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医院财务预算管理自查存在问题及整改措施

为全面提升医院财务管理水平,强化预算约束机制,我院依据《医院财务制度》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等相关规定,成立由总会计师牵头,财务处、审计处、各业务科室负责人组成的专项自查小组,通过查阅2022-2023年度预算编制文件、执行台账、会计凭证、合同协议等资料,结合科室访谈、系统数据比对等方式,对预算管理全流程开展深入自查。现将自查发现的主要问题、原因分析及整改措施报告如下:

一、预算管理自查发现的主要问题

(一)预算编制环节:业财融合深度不足,数据精准性待提升

1.业务需求与预算编制衔接不紧密。临床科室在申报设备购置、学科建设等专项预算时,普遍

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