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- 2026-05-20 发布于福建
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高校预算执行审计制度
第一章总则
第一条本制度依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法实施条例》等国家相关法律法规,参照行业内部控制规范及集团母公司关于企业预算管理的相关制度要求制定。同时,为有效防控预算执行过程中的财务风险、管理风险及合规风险,规范预算执行行为,提升资源配置效率,结合企业内部管理实际需要,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在预算编制执行、资金拨付、资产管理、成本控制等业务场景中的全部管理活动。预算执行审计的范围涵盖年度预算批复后的所有执行环节,包括但不限于收入确认、成本列支、资金支付、资产使用、绩效评价等事项。
第三条
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