2026年审计试卷三
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但并未对财务报表产生重大影响。此时,审计人员应采取的措施是()。
A.立即出具保留意见的审计报告
B.提请被审计单位管理层进行整改,并在后续审计中关注其整改情况
C.拒绝接受委托,因为内部控制缺陷表明被审计单位无法提供合理保证
D.不予披露,因为内部控制缺陷不影响财务报表的公允性
2.审计工作底稿的编制目的是()。
A.作为审计报告的唯一依据
B.记录
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