2026年审计试卷三 - 副本.doc

2026年审计试卷三

姓名:_____?准考证号:_____?得分:______

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但并未对财务报表产生重大影响。此时,审计人员应采取的措施是()。

A.立即出具保留意见的审计报告

B.提请被审计单位管理层进行整改,并在后续审计中关注其整改情况

C.拒绝接受委托,因为内部控制缺陷表明被审计单位无法提供合理保证

D.不予披露,因为内部控制缺陷不影响财务报表的公允性

2.审计工作底稿的编制目的是()。

A.作为审计报告的唯一依据

B.记录

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