2025年银行业风险部风控员信贷风险评估手册
第1章总则与基础框架
1.1编制目的与适用范围
本手册旨在规范2025年全行信贷业务的风险识别、评估与管控流程,确保信贷资产质量始终处于可控状态,为监管合规及内部审计提供标准化操作依据。适用范围覆盖全行所有新发放、续贷及重组的普惠型、公司型及中间业务信贷产品,重点针对存量逾期贷款的风险化解及新增不良贷款的预防性排查。
手册明确了风险部作为“三道防线”中第二道防线的核心职能,强调业务部门是风险的第一道防线,需建立“业务准入即风控准入”的刚性约束机制。本手册有效整合了外部监管政策(如《商业银行授信工作尽职指引》)、行业惯例及本行历史
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