35.内部控制审计(二).(1).doc

其三,审计意见类型有:

?

《中国上市公司内部控制白皮书(2025年)》迪博公司编制2025-07

2025年有5?391家上市公司披露了内部控制审计报告,内部控制审计报告披露率达99.87%,首次实现全市场实质全覆盖。其中:

1.5?241家被出具标准无保留意见,占比为97.22%;

2.150家被出具非标准无保留意见,占比为2.78%。被出具非标准无保留意见的上市公司中:

(1)有103家被出具带强调事项段的无保留意见,占比1.91%;

(2)8家被出具无法表示意见,占比0.15%;

(3)39家被出具否定意见,占比0.72%。

在注册会计师识别出的上市公司内部控制缺陷中,资金活动领域以3

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