两方案一计划一清单整改落实情况汇报.docx

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两方案一计划一清单整改落实情况汇报

一、整改背景与总体思路

2023年9月,省专项审计组对××中心2020—2022年度财政资金使用、资产管理、政府采购、合同履约、内部控制等五大板块进行穿透式审计,出具《审计报告》(×审企〔2023〕47号),指出问题27项,涉及金额1.34亿元,提出处理意见31条。中心党委第一时间召开扩大会议,把审计整改作为“一号工程”,确立“两方案一计划一清单”闭环机制:

1.《审计整改总体方案》——解决“改什么、谁来改、改到什么程度”;

2.《重点问题专项攻坚方案》——解决“最难改、最敏感、最可能反弹”的三类问题;

3.《三年长效治理计划》——解决“当下改”与“长久立”

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