行政审计报告审定意见模板.docx

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行政审计报告审定意见模板

一、审计概况

1.审计依据及范围

(1)本次审计依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,以及《审计机关审计项目管理办法》等内部规章制度。审计范围涵盖被审计单位2020年度及以前年度的财务收支、内部控制、预算执行情况。具体包括:1)财务报表审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等;2)预算执行审计,包括预算编制、执行、调整和决算;3)内部控制审计,包括内部控制制度的建立、执行和评价;4)项目审计,包括项目立项、实施、验收和决算。

(2)审计过程中,我们重点关注了被审计单位在财务管理、内部控制和

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