2026版安全隐患排查治理台账落地方案第7068套(含表格模板、填写示例与复盘清单).docx

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安全隐患排查治理台账落地方案第7068套|2026-05-25

安全隐患排查治理台账|2026-05-25|闭环管理可打印表单

2026版安全隐患排查治理台账落地方案第7068套(含表格模板、填写示例与复盘清单)

项目

内容

落地要求

版本日期

2026-05-25

作为2026年度隐患排查治理台账启用版本,后续制度、组织职责或现场风险规则调整时同步更新。

适用对象

企业安全员、部门负责人、班组长、隐患责任人、复查人、资料管理员

所有角色按本方案的节点、表格和证据要求执行,不以口头整改替代台账闭环。

适用场景

日常巡查、专项检查、节前检查、复工复产检查、外委作业检查、设备设施检查

发现隐患后立即编号登记,按风险等级确定整改期限、审批层级和复查方式。

台账目标

记录隐患、明确责任人、落实整改措施、完成闭环复查

每条隐患均应形成发现、定级、整改、验证、销号、复盘的完整记录。

闭环要求

一条隐患一编号,一项整改一责任,一次复查一结论

未提交证据、复查不合格、逾期未完成或责任不清的记录不得销号。

升级规则

重大隐患、重复隐患、逾期隐患、需停用停产或需跨部门资源支持的隐患

由安全管理部门提请部门负责人或主要负责人审批,并在台账中记录升级时间、审批意见和后续措施。

归档责任

安全员负责原始记录,资料管理员负责编号归档与版本留存

主台账、通知单、复查单、月度分析、复盘清单和验收表按编号统一归

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