内部运作审核管理程序文档说明.docxVIP

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  • 2026-05-27 发布于四川
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依照《统计与改进预防管理程序》进行处理。6)成品特采须在获得客户认可后执行。7)对于无法返工

依照《统计与改进预防管理程序》进行处理。6)成品特采须在获得客户认可后执行。7)对于无法返工/返修不合格品,依《仓储管理程序》定期办理报废手续。5.2品管人员应

须返工/修的产品,通知相关生产部进行返工/返修,经品管重检合格后方可入库。3)对已交付的产品的处理依据《客户沟通与满意度管理程序》进行。5)对于严重不合格产品须

证据及设备。e.与审核员充分合作,以便达到审核目的。f.决定发起纠正行动。5.2.4执行审核人员应独立于所受审核单位或有关范围。5.3审核的实施:5.3.1审核

审核作业。2)审核中所发现的不合格事项,应再一次向被审核叙述,以确定被审核单位充分了解及同不合格项,并将不合格情形记录于“缺点报告”中,其内容应包含:所依据的质

文件编号:QP8-1

内部运作审核管理程序

生效日期:040618

版次:1.0

页次:1/4

须返工/修的产品,通知相关生产部进行返工/

须返工/修的产品,通知相关生产部进行返工/返修,经品管重检合格后方可入库。3)对已交付的产品的处理依据《客户沟通与满意度管理程序》进行。5)对于严重不合格产品须

效率/品质能得到汇总及不断的提升(含成本的降低),各部门应依据需求利用曲线图和或柏拉图和或圆饼分割图和或鱼刺图等数据统计方法进行分

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