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- 2026-05-27 发布于江西
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金融保险行业审计部审计员内部审计检查手册
第1章总则与审计目标
1.1审计委员会职责与组织架构
审计委员会是金融保险行业审计治理的最高决策机构,其核心职责是监督内部审计工作的独立性、专业性和有效性,确保审计发现直接、独立地报告给董事会或审计委员会,不受被审计单位管理层干预。在组织架构上,审计委员会通常由董事长、独立董事及外部监事组成,负责审定年度审计计划、评估内部审计机构的工作绩效,并决定审计资源的分配方案。
审计部作为执行层,需明确其作为“审计机关”而非“行政部门”的定位,即审计员在编制审计方案时,需遵循“谁审计、谁负责”的原则,实行双线汇报机制:既向审计委员会汇报重大风险事项
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