2026初级审计师《内部控制制度》模拟试卷(含解析).docxVIP

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  • 2026-06-02 发布于湖北
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2026初级审计师《内部控制制度》模拟试卷(含解析).docx

2026初级审计师《内部控制制度》模拟试卷(含解析)

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1.企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列哪些目标()。

A.合法合规

B.资产安全

C.经营合法

D.财务报告及相关信息真实完整

2.下列不属于内部控制基本要素的是()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.内部审计

3.关于不相容职务分离,下列说法正确的是()。

A.出纳人员可以兼任会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

B.会计人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

C.出纳人员可以兼任债权债务账目的登记工作

D.出纳人员可以兼任收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

4.企业应当按照规定的权限和程序办理采购业务,建立请购与审批制度,对于超预算和预算外采购,应当由()审批。

A.部门负责人

B.分管领导

C.总经理

D.董事会或其授权机构

5.下列各项中,不属于控制活动的是()。

A.职责分工

B.专门核算

C.预算控制

D.运营分析

6.下列关于内部控制的局限性,说法错误的是()。

A.内部控制的设计和运行受限于成本和效益原则

B.内部

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