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企业财务审计整改报告

根据XX年XX月至XX月XX会计师事务所对我公司XX年度财务收支及内部控制情况开展的专项审计工作反馈意见,公司高度重视审计发现问题,第一时间成立整改工作领导小组,制定《审计整改工作方案》,明确责任部门、整改标准和完成时限,通过清单化管理、销号式推进确保整改工作落实落细。现将具体整改情况报告如下:

一、审计问题整改组织与责任落实

公司党委召开专题会议研究审计整改工作,成立由总经理任组长,总会计师任副组长,财务、审计、业务、风控等部门负责人为成员的整改领导小组,统筹推进整改工作。领导小组下设办公室(设在财务部),负责整改任务分解、进度跟踪和效果评估。针对审计报告提出的5大类1

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