企业采购自查报告(2篇)
第一篇
为进一步规范采购全流程管理,堵塞制度漏洞,防范廉洁风险,保障公司生产经营供应链稳定,我司于2024年7月15日至7月30日组织开展2023年全年及2024年上半年采购业务全面自查工作,本次自查覆盖生产原材料采购、设备及备品备件采购、行政后勤服务采购三大类核心采购场景,涉及采购合同总金额12.78亿元,共梳理采购项目1247个,访谈采购、供应链、财务、法务、需求部门相关人员72人,随机抽取50家合作供应商开展反向调研,现将自查情况报告如下。
一、自查工作组织开展情况
本次自查由公司总经理牵头任组长,纪检监察部、采购中心、财务部、法务部、生产运营中心各指派2名核心
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