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  • 2026-06-08 发布于重庆
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不符合纠正措施过程文件

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汽车配件有限公司

文件名称

不符合纠正措施过程文件

文件编号

TS/PD-32-QA

文件版次

A/0

IncompatibleCorrectiveActionProcedure

文件页次

第1页共3页

1.0目的/Purpose

4.0过程分析/ProcessAnalysis

对存在的不合格原因进行调查分析,采取纠正与预防措施,以消除问题重复出现或使问题的

4.1过程主导部门Processdominantsector

品质部

重复出出现降为最小。

4.2主过程Primaryprocess

4.3子过程Sub-process

SP21

不符合纠正措施

1.提出实际的不合格/不符合

9.风险管理与改进

2.调查分析原因

2.0适用范围/Range

3.不合格/不符合评审

适用于本公司产品开发、生产和服务全过程对显著不合格的纠正措施的控制管理。

4.制定纠正措施

5.实施纠正措施

6.纠正措施的验证及应用

3.0职责/Responsibility

7.标准化及水平展开

3.1纠正与预防措施控制由品质部负责归口管理。

8.绩效监控

3.2品质部负责组织纠正

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