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  • 2026-06-07 发布于四川
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行政单位财务自查报告一(3篇)

第一篇

为严格落实《行政单位财务规则》《财政部关于开展2023年度行政事业单位财务规范专项检查的通知》要求,XX市XX区市场监督管理局于2024年3月12日至3月26日对本单位及下属12个基层市场监管所2023年1月1日至2023年12月31日期间的全部财务收支、资产管理、预算执行、政府采购等业务开展全覆盖自查,现将自查情况报告如下:

一、自查工作总体开展情况

本次自查由局党组牵头统筹,第一时间成立由党组书记、局长任组长,分管财务副局长任副组长,财务科、内审科、纪检监察室全体人员为成员的自查工作领导小组,制定《XX区市场监管局2023年度财务专项自查工作方案》,明确自查范围、内容、时限及责任分工,确保自查工作不留死角、不走过场。本次自查覆盖局本级及12个基层市场监管所全部独立核算主体,核查时间跨度为2023年全年度,重点核查7类核心业务:一是预算管理情况,包括预算编制精准性、执行进度、结转结余资金盘活情况;二是收支管理情况,包括非税收入上缴、各类支出凭证合规性、公务卡使用、食堂核算情况;三是资产管理情况,包括固定资产账实匹配、资产处置、资产出租管理情况;四是政府采购情况,包括采购审批流程、招标程序、验收规范、档案管理情况;五是内控建设情况,包括岗位设置、审批流程、内部审计覆盖情况;六是津补贴发放情况,包括各类补助发放标准、社保费用扣缴合规性;七是项目

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