部门月度风险自查与整改台账制度.docx

部门月度风险自查与整改台账制度

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一、总则 9

(一)背景与目的 9

(二)适用范围 9

(三)风险管理原则 9

(四)组织架构与职责分工 10

(五)风险台账管理要求 10

(六)制度执行与监督机制 11

二、适用范围 12

(一)本制度适用于公司内部各部门、各下属机构及全体在职员工的日常职业活动与管理工作。制度覆盖企业职场中涉及安全生产、劳动保护、职业健康、环境保护及职业危害防治等所有风险领域的日常管理行为。 12

(二)本制度适用于所有纳入公司统一风险管理体系的工程项目、生产经营活动、临时作业活动以及各类

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