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  • 2026-07-06 发布于广西
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不合格品控制流程图

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不合格品控制流程图

修订履历

版本

修订部门

修订者

职位

修订内容概要

生效日期

书面分发部门见背面签收

制定日期

审核日期

批准日期

封面

1.0目的

明确不合格品管理流程,确保不合格品得到有效控制。

2.0范围

适用於工模厂。

3.0定义

4.0流程图

品质部/QC

制作部/工程师

仓务部

采购部

54321开始出具来料不合格信息反馈发现不合格品QAIPQCIQC主管审核OK确认/安排补料重做FIT模具使用确认/安排再加工隔离/保管不合格品回收入仓/安排送件联系供应商处理/退货取件进度跟进/送件NG报废/退货做好不合格品标识让步接受/再加工提交QE/形成电子版资料存档量具隔离保管

5

4

3

2

1

开始

出具来料不合格信息反馈

发现不合格品

QAIPQC

IQC

主管审核

OK

确认/安排补料重做

FIT模具使用

确认/安排再加工

隔离/保管

不合格品回收

入仓/安排送件

联系供应商处理/

退货取件

进度跟进/

送件

NG

报废/退货

做好不合格品标识

让步接受/再加工

提交QE/形成电子版

资料存档

量具隔离保管

结束6

结束

6

5.0流程说明:

NO

流程点

输入

输出

流程说明

1

发现不合格品

-外发件、标准

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