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- 2026-07-07 发布于四川
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(2026版)会计事务所实习总结
2026年3月至6月,我在XX会计师事务所(特殊普通合伙)审计三部完成了为期12周的实习工作,全程参与3家不同类型企业的年度财务报表审计项目,涵盖制造业、互联网科技企业及非营利组织,累计协助完成审计底稿编制、内控测试、函证收发、审计调整等核心工作内容,在专业能力、职业素养与行业认知层面均获得系统性提升。
一、审计项目实操:从流程参与到核心环节落地
(一)制造业年度审计:聚焦存货与成本核算的风险核查
我参与的第一个项目是国内某中型装备制造企业的2025年度财务报表审计,项目组由1名项目经理、2名高级审计员及3名实习助理组成。我的核心工作集中在存货循环、应付账款循环的审计底稿编制及存货监盘协助。
在存货监盘环节,我负责协助高级审计员核对企业提供的存货盘点表与账面记录的一致性,对原材料、在产品、产成品三大类存货进行抽盘。抽盘过程中,我发现企业产成品仓库中一批价值120万元的专用设备账面记录为“库存商品”,但仓库管理人员称该批设备已与客户签订销售合同,仅待发货。随后我将该情况反馈给高级审计员,经进一步核查,企业未按新收入准则中“控制权转移”的判断标准确认收入,仍将其挂账为存货。后续我协助高级审计员查阅销售合同、发货单模板及客户验收流程,确认该批设备的控制权已在盘点日转移至客户,最终协助编制审计调整分录,调增营业收入120万元及应收账款,同时减少存货账面价值
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