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- 2026-07-14 发布于天津
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2026年项目经费调剂使用审计核查汇报材料
根据单位年度审计工作计划及财务管理制度要求,为进一步强化预算刚性约束,规范项目经费调剂行为,确保2026年度预算执行的严肃性与资金使用的合规性,审计监察部联合财务部于近期对全单位2026年度项目经费调剂使用情况开展了专项审计核查。本次核查工作坚持“客观公正、实事求是、问题导向、注重实效”的原则,旨在全面掌握项目经费调剂的真实状况,及时发现并纠正预算执行中存在的偏差,堵塞管理漏洞,提高资金使用效益,为单位的科研攻关与业务建设提供坚实的财务保障。现将审计核查情况汇报如下。
一、审计核查范围、方法及总体概况
本次审计核查范围覆盖了全单位2026年度所有纳入预算管理的科研项目、重点建设及专项经费,涵盖了从基础研究到成果转化,从工程建设到日常管理的各类项目资金流向。审计重点聚焦于项目经费调剂的审批流程、调剂依据的充分性、科目使用的合规性以及资金执行进度与调剂节奏的匹配度。在核查方法上,我们采用了大数据分析与现场检查相结合的方式,调阅了财务系统、预算管理系统及项目管理系统中的相关数据,共抽查项目经费调剂申请单及原始凭证共计320余份,涉及金额8500余万元,并对部分项目负责人及财务经办人员进行了现场访谈。
总体来看,2026年度全单位项目经费调剂工作总体运行平稳,大部分项目能够严格按照国家财经法规、单位财务管理制度及相关业务
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