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- 2026-07-16 发布于四川
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医院内部审计中心建设管理规范(2025年)
第一章总则
第一条为进一步加强医院内部治理体系建设,完善内部控制机制,提升医院运营管理水平和风险防范能力,促进医院高质量、可持续发展,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生计生系统内部审计工作规定》及相关法律法规,结合本院实际情况,制定本规范。
第二条本规范所称内部审计中心建设管理,是指医院依法独立设立内部审计机构,配备专业人员,建立完善的工作机制,对本院及所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及绩效管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,并对其建设过程进行规范化管理的活动。
第三条内部审计中心的建设与管理应当坚持党的领导,坚持依法依规、客观公正、独立性、权威性原则。内部审计中心应在医院党委、董事会(或院长办公会)的领导下,独立行使审计监督权,不受其他部门和个人的非法干涉。
第四条本规范适用于医院本级及所属各分院、子公司(若有)的内部审计中心建设与管理工作。医院所有涉及经济活动的部门及人员均应配合内部审计中心的工作。
第五条内部审计中心的目标是通过构建现代化、数字化、专业化的审计体系,实现从传统财务审计向管理审计、绩效审计和风险审计的转型,成为医院经济决策的“参谋部”、经济安全的“守护者”和规范管理的“助推器”。
第二章组织架构与人员管理
第六条医院应当设立独立的内部审计中心
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