财务审计(采购与付款循环审计);第一节采购与付款循环审计的特点
第二节采购与付款循环的内部控制与控制测试
第三节采购与付款循环的实质性程序;本章解说内容
一、采购与付款循环中的主要业务活动
二、采购交易的内部控制
三、收款交易的内部控制
四、固定资产的内部控制
五、评估采购与付款交易的重大错报风险
六、测试采购与付款交易的内部控制
七、采购与付款交易的实质性程序
八、应付账款的实质性程序
九、固定资产的实质性程序;一、采购与付款循环中的主要业务活动(P359);2.编制定购单:;3.验收商品:;4.储存已验收的商品存货:;(应付凭单部门如会计部门);6.确认与统计负债:;7.付款:;
您可能关注的文档
最近下载
- 仙剑奇侠传98柔情版怪物、法术、环境介绍.doc VIP
- 安徽省合肥市肥西县2025-2026学年八年级上学期期末物理教学质量检测试题(含答案).pdf VIP
- 产品建档电饭煲c检测报告cjqm.pdf VIP
- 《开发校本课程,创办学校特色》结题报告.doc VIP
- 《GB_T 40237-2021泡沫塑料着火性试验方法 电焊火花法》专题研究报告.pptx VIP
- 课题申报书:中学物理课程资源的开发与实施研究.docx VIP
- 《gbt 20284)-2026建筑材料及制品的单体燃烧试验》学习与解读.pptx VIP
- 高频精选:六安辅警面试题目及答案.doc VIP
- GBT 20284-2026 建筑材料及制品的单体燃烧试验PPT课件.pptx VIP
- 多功能锅j6j9j10j12j13j19检测报告安全数据.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)