企业财务审计采购与付款环节深度审查.pptx

企业财务审计采购与付款环节深度审查.pptx

财务审计(采购与付款循环审计);第一节采购与付款循环审计的特点

第二节采购与付款循环的内部控制与控制测试

第三节采购与付款循环的实质性程序;本章解说内容

一、采购与付款循环中的主要业务活动

二、采购交易的内部控制

三、收款交易的内部控制

四、固定资产的内部控制

五、评估采购与付款交易的重大错报风险

六、测试采购与付款交易的内部控制

七、采购与付款交易的实质性程序

八、应付账款的实质性程序

九、固定资产的实质性程序;一、采购与付款循环中的主要业务活动(P359);2.编制定购单:;3.验收商品:;4.储存已验收的商品存货:;(应付凭单部门如会计部门);6.确认与统计负债:;7.付款:;

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档