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- 2026-07-23 发布于广西
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江西银行审计试题及答案
一、单选题(每题1分,共10分)
1.审计过程中,审计人员应当保持独立性和客观性,以下哪项行为可能损害其独立性?()(1分)
A.接受被审计单位的礼品
B.按照审计准则执行审计程序
C.向被审计单位提供专业咨询
D.向审计单位管理层报告发现的问题
【答案】A
【解析】接受被审计单位的礼品可能影响审计人员的独立性和客观性。
2.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当如何处理?()(1分)
A.忽略该缺陷,继续进行审计
B.立即向被审计单位管理层报告
C.记录该缺陷,并在审计报告中披露
D.请求被审计单位管理层立即整改
【答案】C
【解析】审计人员应当记录内部控制缺陷,并在审计报告中适当披露。
3.审计证据的种类包括哪些?()(1分)
A.书面证据、口头证据、实物证据
B.审计工作底稿、审计报告、审计计划
C.内部控制测试、实质性程序、分析性复核
D.财务报表、会计凭证、银行对账单
【答案】A
【解析】审计证据的种类包括书面证据、口头证据和实物证据。
4.审计报告的类型包括哪些?()(1分)
A.无保留意见审计报告、保留意见审计报告、否定意见审计报告、无法表示意见审计报告
B.标准审计报告、非标准审计报告、特殊目的审计报告
C.审计计划、审计工作底稿、审计报告
D.财务报表、审计报告、审计意见
【答案】A
【解析】审计报告的类型包括无保留意
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