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- 2026-07-23 发布于江西
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汽车行业财务部会计主管账务审计手册
第1章概述
1.1手册目的
汽车行业的财务数据复杂且高度关联供应链、生产周期及销售波动,稍有不慎便可能埋下风险隐患。例如,某车企因经销商账务核对不及时,导致虚构销售收入超亿元,最终引发财务造假诉讼。这类事件凸显了内部审计的必要性。本手册旨在为汽车行业财务部的会计主管及审计团队提供一套系统化、标准化的账务审计框架,确保财务报告的准确性、合规性,并提升风险防控能力。它不仅是日常审计工作的指南,更是应对监管检查、防范重大财务错报的利器。通过明确审计流程与标准,能够显著降低审计执行中的主观随意性,让每一笔交易的核查都有据可依、有据可查。
1.2审计
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