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  • 2026-07-30 发布于四川
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2026年关于财会监督专项行动工作的自查报告_1.docx

2026年关于财会监督专项行动工作的自查报告

根据《财政部关于开展2026年度全国财会监督专项行动的通知》(财监〔2026〕12号)及省财政厅、市财政局相关工作部署,我单位严格对照专项行动明确的“会计信息质量、财经纪律执行、内控体系建设、重点资金监管、中介机构执业质量”五大类27项检查要点,于2026年3月15日至4月25日组织开展全覆盖自查,现就自查情况报告如下:

一、自查工作组织开展情况

本次自查严格落实“单位主体责任、财务部门牵头、业务部门配合、纪检部门全程监督”的工作机制,确保自查不走过场、不留死角。

(一)组织保障到位

成立由单位主要负责人任组长、分管财务领导任副组长,财务科、办公室、内审科、纪检监察室及各业务科室负责人为成员的财会监督专项行动自查工作领导小组,明确领导小组办公室设在财务科,抽调6名具备中级以上会计职称、3年以上财务或内审工作经验的人员组成专项自查工作组,制定《财会监督专项行动自查实施方案》,细化12项具体自查任务、责任主体和时间节点,先后召开3次部署推进会、2次业务培训会,对《会计法》《财政违法行为处罚处分条例》及本次专项行动检查口径进行专题解读,确保自查人员准确把握政策要求。

(二)自查范围明确

本次自查覆盖单位本级及下属2个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位,涉及2025年度财政拨款收入共计12876.42万元(其中一般公共预算拨款9234.18

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