2026年购买服务自查报告范文.docxVIP

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  • 2026-07-30 发布于四川
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2026年购买服务自查报告范文

为严格落实《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)、《关于进一步规范政府购买服务管理的通知》(X财综〔2025〕18号)及省、市关于购买服务领域廉政风险防控的工作要求,我单位于2026年7月10日至7月25日组织开展2025年7月至2026年6月期间购买服务项目全面自查,现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展基本情况

本次自查成立由单位主要负责人任组长、分管财务和业务的副职任副组长,财务科、采购办、纪检监察室、各业务科室负责人为成员的自查工作专班,明确“全覆盖、无死角、零隐瞒”的工作原则,对照“购买主体合规性、服务内容合法性、采购流程规范性、预算执行严肃性、履约监管有效性、资金支付合规性、绩效评价科学性”7大类32项核查指标,对周期内所有立项金额在1万元以上的购买服务项目逐一核查,累计调取项目立项文件112份、采购档案112套、履约记录327份、财务支付凭证419份、绩效评价报告97份,访谈项目经办人、服务供应商、服务对象共189人次,实地核查服务现场47个,累计发现问题16个,已立行立改9个,制定整改措施21项,确保自查工作不走过场、整改落实不留死角。

二、购买服务总体情况

本次自查覆盖周期内,我单位累计实施购买服务项目112个,涉及总预算金额7892.6万元,实际合同签订金额7628.3万元,累计支付资金6942.7万元,资金支付率90.

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