2026年企业内部审计质量控制与考核方案
本方案适用于集团全辖所有独立设置的内部审计部门、区域派驻审计工作组、年度入围审计服务外包机构,自2026年1月1日起正式生效,覆盖全年所有审计项目全生命周期管理范畴,包含经济责任审计、合规专项稽查、数字化风控审计、工程结算全过程审计、并购尽调审计、民生类资金专项审计六大类项目,以《审计署关于内部审计工作的规定》《2025年修订版中央企业内部审计质量评价指引》及集团风控体系建设三年规划要求为核心依据,锚定2026年集团内部审计问题查实率提升至98%、重大风险线索漏报率控制在0.5%以内、审计成果转化率不低于92%的核心管控目标,构建全链条可追溯、全节点可
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