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  • 2026-07-30 发布于四川
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2026年法人资产独立公司自查报告

为严格落实《中华人民共和国公司法》《企业法人登记管理条例》及监管部门关于法人资产独立性的监管要求,切实防范法人财产与股东财产、关联方财产混同风险,保障公司法人主体资格合法有效、经营活动独立合规,我公司于2026年3月10日至4月15日组织开展全维度法人资产独立性专项自查,覆盖公司设立至今的资产权属、运营管理、财务核算、人员管理、业务经营全流程,现将自查情况报告如下:

一、自查工作基本情况

(一)自查范围

本次自查覆盖公司本部及12家全资子公司、3家控股子公司,涉及总资产规模126.78亿元,其中固定资产28.42亿元、无形资产11.69亿元、流动资产72.37亿元、长期股权投资14.30亿元,涵盖生产制造、研发、销售、物流、行政等所有业务条线及管理部门。

(二)自查组织

公司成立由董事长任组长、财务总监、法务总监任副组长,财务部、法务部、资产管理部、人力资源部、审计部核心人员组成的自查工作组,明确“权属清晰、核算独立、权责明确、风险闭环”的自查原则,制定《法人资产独立性自查工作清单》,细化5大类27项自查要点,逐项明确责任部门、完成时限及核查标准,确保自查工作无死角、无遗漏。

(三)自查方式

本次自查采用“账面核查+实物盘点+权属核验+关联比对”相结合的方式:账面核查覆盖2023-2025年及2026年1-2月所有会计凭证、财务报表、资产台账;实

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