企业风控与内控部门及内审部门组织架构全面分析.pdf

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企业⻛控与内控部⻔及内审部⻔组织架构全⾯分

析

绪论

在现代企业治理体系中,⻛险管理、内部控制、内部审计为企业合规经营、⻛险防控、价值守护的三

⼤核⼼体系。三者职能定位、管控阶段、权责边界各不相同,⼜相互协同、形成闭环。为规范企业治

理架构搭建、明确部⻔职能分⼯、规避管控重叠与监管盲区,本⽂系统梳理⻛控、内控、内审的组织

架构、岗位配置、权责边界、协同机制及⾏业差异化落地模式,为集团及各类型企业搭建标准化⻛控

内审体系提供参考依据。

从核⼼职能定位区分,内部控制聚焦流程合规、差错防范、资产保全及财务报告真实完整,以规范内

部管理流程为核⼼,符合《企业内部控制基本规范

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