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  • 2026-08-03 发布于四川
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2026年开展财会监督专项行动自查报告.docx

2026年开展财会监督专项行动自查报告

为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求,严格落实财政部2026年全国财会监督专项行动部署,切实防范财会领域风险、规范财经秩序、保障资金安全,我单位自2026年3月15日至5月20日,组织开展覆盖全层级、全业务、全流程的财会监督专项自查工作,现将自查情况报告如下:

一、自查工作总体开展情况

本次自查严格遵循“统一领导、分级负责、全面覆盖、突出重点”的原则,围绕财会核算合规性、财经纪律执行严肃性、财政资金使用效益性、内部控制有效性四大核心维度,重点排查2024-2025两个会计年度的财会管理全链条风险,对重大事项追溯至以前年度。

(一)组织保障情况

成立由单位主要负责人任组长、总会计师任副组长,财务、审计、纪检监察、业务、资产、采购等多部门联合组成的专项自查工作领导小组,明确领导小组统筹部署、财务部门牵头落实、各业务部门分工配合的责任体系。结合单位实际制定《2026年财会监督专项行动自查实施方案》,细化12大类47项具体自查要点,明确时间节点、责任主体和核查标准,确保自查工作无死角、无盲区。

自查启动阶段组织专题培训3场次,覆盖各级财务人员、业务经办人、部门负责人共126人,系统讲解财会监督政策要求、自查要点和风险判定标准,统一工作口径。建立“周调度、月通报”工作机制,累计召开调度会议5次,印发工作通报2期

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