2026年预算执行和其他财务收支审计查出问题整改报告
市人大常委会:
根据《中华人民共和国审计法》规定,市审计局于2027年3月至6月对我市2026年度市本级预算执行和其他财务收支情况开展审计,共涉及一级预算单位42家、下属二级单位117家、重点项目39个,累计查出问题7大类183项,涉及问题金额合计18.72亿元。市政府高度重视审计整改工作,常务会议专题研究部署整改任务,明确各责任单位主体责任、市财政局牵头督促责任、市审计局跟踪核实责任,建立“问题清单、责任清单、时限清单”三张清单对账销号机制。截至2027年10月底,183项问题已完成整改174项,整改完成率95.08%,累计追回违规资金5
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