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- 2026-08-04 发布于福建
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2026年审计工作要点
当前,市场经济环境持续迭代,各类经营主体运营模式不断优化,行业监管标准日趋完善,审计工作作为风险防控、规范运营、提质增效的核心监督手段,承担着筑牢发展底线、赋能高质量发展的重要职责。2026年,为全面适配新时代发展要求,紧扣常态化监管、精细化管控、数字化转型的工作主线,切实提升审计监督的专业性、精准性和实效性,立足单位经营管理实际、行业发展趋势及合规管控要求,制定本年度审计工作要点。本年度审计工作将摒弃传统粗放式核查模式,聚焦重点领域、关键环节、潜在风险,全方位开展常态化审计监督、专项核查及整改督导工作,助力单位规范管理、防范风险、提质增效,实现可持续高质量发展。
一、总体工作思路与核心目标
2026年审计工作坚持“合规为先、风险导向、精准监督、提质赋能”的总体工作思路,以完善内控体系、防范经营风险、规范财务收支、提升资源利用效率为核心,依托数字化审计手段,深化全流程、全覆盖审计监督。工作中坚持问题导向与目标导向相结合、常规审计与专项审计相结合、监督核查与整改赋能相结合,全面排查经营管理、财务收支、项目建设、内控执行等领域存在的短板漏洞,精准识别各类潜在风险隐患,推动审计发现问题闭环整改,健全长效管控机制。
本年度核心工作目标主要包含四个方面:一是筑牢合规底线,全面排查整治各类违规违纪、不规范运营问题,确保各项工作严格贴合行业准则、管理制度及监管要求;二是
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