两金压控自查报告.docx

两金压控自查报告

一、自查工作总体开展情况

为贯彻落实国资委及集团公司关于加强“两金”管控、提升资产运营效率的工作部署,切实防范资金链风险,盘活存量资产,公司于202X年X月X日至X月X日组织开展全口径“两金”压控专项自查工作。本次自查覆盖公司本部及全部12家下属全资、控股子公司,涵盖202X年末及202X年X月末两个时间节点的应收账款、应收票据、合同资产、存货四项核心“两金”科目,累计排查业务合同1287份、涉及金额79.62亿元,访谈采购、销售、生产、法务、财务等核心岗位人员112名,梳理出“两金”管控短板17项,逐一制定整改措施及责任清单,确保自查工作不留死角、问题溯源到位、整改可落地可

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