行政事业单位风险防控制度
一、总则
1.为规范行政事业单位内部管理,有效防范化解各类业务运行风险与廉政风险,保障公共资金资产安全,推动单位依法高效履行公共职能,根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》《中共中央办公厅关于加强新时代廉洁风险防控的意见》等法律法规和上级财政、纪检监察部门工作要求,结合本单位实际,制定本制度。
2.本制度适用于本单位及所属所有二级事业单位的全部业务活动、内部管理活动的风险识别、防控、监督与问责。
3.本制度所称风险,是指单位在履行职能、开展活动过程中,因不确定性因素导致发生负面结果,造成公共利益损失、引发廉政问题或负面影响的可能性,具体分为业
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