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  • 2026-08-07 发布于黑龙江
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体系内审总结报告

报告编号:[内部文件编号规则]

审核体系:[例如:ISO9001质量管理体系/XXX公司管理体系]

审核时段:[例如:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]

审核范围:[例如:公司质量管理体系覆盖的所有部门及相关过程]

审核组组长:[姓名]

审核组成员:[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]

受审核部门:[各相关部门名称]

报告日期:[XXXX年XX月XX日]

一、引言

本次内部审核旨在全面评估本公司[体系名称]体系运行的符合性、充分性和有效性,验证体系文件与实际运作的一致性,识别改进机会,以持续提升管理绩效。审核依据包括[例如:GB/T____标准、公司质量手册、程序文件、相关法律法规及客户要求等]。审核组按照预定的审核计划,通过文件查阅、现场访谈、过程观察、记录抽样等方式,对各相关部门的体系运行情况进行了系统性的检查与评估。

二、审核总体情况

2.1审核实施概况

本次审核共覆盖[数量]个部门,涉及[数量]个体系要素。审核组共发出[数量]份《内审检查表》,与[数量]位不同层级的人员进行了沟通访谈,查阅了[数量]份相关文件和记录。审核过程得到了各受审核部门的积极配合与支持,为审核工作的顺利开展提供了保障。

2.2体系运行总体评价

从本次审核的整体情况来看,公司[体系名称]体系总体运行状况[例如:良

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