印章管理自查报告(3篇).docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约9.02千字
  • 约 13页
  • 2026-08-07 发布于四川
  • 举报

印章管理自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《党政机关公文处理工作条例》《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》相关要求,切实防范印章使用管理风险,XX局于2024年3月12日至3月20日对全局所有在用印章开展全流程、全覆盖自查工作,现将自查情况报告如下。

本次自查工作由局办公室牵头,联合纪检监察室、财务科、人事科组建专项自查工作组,组长由局办公室主任担任,成员涵盖各科室内勤专员、纪检监察岗专员、财务审核岗专员,自查前专门印发《XX局印章管理专项自查工作方案》,明确自查范围包含局党委章、行政公章、各科室业务专用章、财务专用章、合同专用章、法人名章、已撤销科室待销毁旧章、临时项目专用章共8类47枚印章,自查维度覆盖印章刻制、保管、使用审批、登记归档、交接、停用销毁6个全生命周期环节,采用“台账核查+现场核验+人员访谈+反向追溯”的方式开展,累计调阅2023年1月至2024年2月的用章审批记录1276条、纸质用章台账12本、印章备案资料7份,访谈印章保管人、用章申请人、审批人共32人,对23份涉及资金拨付、项目申报、人事任免的重点盖章文件进行反向核验,确认文件内容与审批申请内容完全一致。

从自查整体情况看,全局印章管理基本符合制度要求,未发现私刻印章、违规对外担保、空白纸盖章等重大风险问题。刻制环节所有印章均经过局党组会集体研究同意后,由办公室统一到公安机关指定的

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档