移动办公终端安全基线审计指南与证据核验表.docxVIP

  • 2
  • 0
  • 约6.39千字
  • 约 13页
  • 2026-08-08 发布于江苏
  • 举报

移动办公终端安全基线审计指南与证据核验表.docx

内部管理模板,可按组织实际修订第PAGE1页

移动办公终端安全基线审计指南与证据核验表

受控审计工作底稿

文件编号

版本状态

审计主题

建议周期

AQ-NEW-06-2026

V1.0/受控使用

移动办公终端安全基线

按季度或年度复核,发生重大变更、异常或上线前追加检查

编制岗位

复核岗位

适用组织

编制日期

网络安全或内控人员

信息化或审计负责人

按实际组织名称填写

2026年8月7日

使用原则

核验提示

执行要求

所有结论必须回溯到检查项、样本和证据编号;资料不足时标记待核,不把推测写成事实。

核对终端加密、补丁、防护、屏幕锁定、远程擦除和离线风险控制。

1审计任务书与范围

本次审计对象为笔记本、移动终端和移动办公接入设备。审计目标是:核对终端加密、补丁、防护、屏幕锁定、远程擦除和离线风险控制。建议周期为按季度或年度复核,发生重大变更、异常或上线前追加检查。审计开始前应冻结对象清单、审计期间和样本口径,并把临时新增对象列入补充清单。

范围字段

填写内容

确认岗位

证据编号

被审计对象

笔记本、移动终端和移动办公接入设备

业务与系统责任人

E-01

审计期间

____年__月__日至____年__月__日

审计负责人

E-02

抽样方法

按对象生命周期追踪

审计组

E-03

明确排除

不属于本次范围的对象及理由必须单列

范围批准人

E-04

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档