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多因素认证策略审计指南与证据核验表.docx

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多因素认证策略审计指南与证据核验表

受控审计工作底稿

文件编号

版本状态

审计主题

建议周期

AQ-NEW-02-2026

V1.0/受控使用

多因素认证策略

按季度或年度复核,发生重大变更、异常或上线前追加检查

编制岗位

复核岗位

适用组织

编制日期

网络安全或内控人员

信息化或审计负责人

按实际组织名称填写

2026年8月7日

使用原则

核验提示

执行要求

所有结论必须回溯到检查项、样本和证据编号;资料不足时标记待核,不把推测写成事实。

确认高风险登录场景启用多因素认证,例外有期限、责任人和补偿措施。

1审计任务书与范围

本次审计对象为身份平台、远程访问和重要业务系统的多因素认证控制。审计目标是:确认高风险登录场景启用多因素认证,例外有期限、责任人和补偿措施。建议周期为按季度或年度复核,发生重大变更、异常或上线前追加检查。审计开始前应冻结对象清单、审计期间和样本口径,并把临时新增对象列入补充清单。

范围字段

填写内容

确认岗位

证据编号

被审计对象

身份平台、远程访问和重要业务系统的多因素认证控制

业务与系统责任人

E-01

审计期间

____年__月__日至____年__月__日

审计负责人

E-02

抽样方法

高风险全量、普通项随机抽样

审计组

E-03

明确排除

不属于本次范围的对象及理由必

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