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- 2026-08-08 发布于江苏
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敏感数据共享合规审计指南与证据核验表
受控审计工作底稿
文件编号
版本状态
审计主题
建议周期
AQ-NEW-10-2026
V1.0/受控使用
敏感数据共享合规
按季度或年度复核,发生重大变更、异常或上线前追加检查
编制岗位
复核岗位
适用组织
编制日期
网络安全或内控人员
信息化或审计负责人
按实际组织名称填写
2026年8月7日
使用原则
核验提示
执行要求
所有结论必须回溯到检查项、样本和证据编号;资料不足时标记待核,不把推测写成事实。
确认共享目的、字段范围、授权依据、传输保护、接收方和留痕记录。
1审计任务书与范围
本次审计对象为部门间、系统间和外部合作中的敏感数据共享。审计目标是:确认共享目的、字段范围、授权依据、传输保护、接收方和留痕记录。建议周期为按季度或年度复核,发生重大变更、异常或上线前追加检查。审计开始前应冻结对象清单、审计期间和样本口径,并把临时新增对象列入补充清单。
范围字段
填写内容
确认岗位
证据编号
被审计对象
部门间、系统间和外部合作中的敏感数据共享
业务与系统责任人
E-01
审计期间
____年__月__日至____年__月__日
审计负责人
E-02
抽样方法
按风险和时间分层抽样
审计组
E-03
明确排除
不属于本次范围的对象及理由必须单列
范围批准人
E
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