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- 2026-08-08 发布于江苏
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信息资产责任归属审计指南与证据核验表
受控审计工作底稿
文件编号
版本状态
审计主题
建议周期
AQ-NEW-23-2026
V1.0/受控使用
信息资产责任归属
按季度或年度复核,发生重大变更、异常或上线前追加检查
编制岗位
复核岗位
适用组织
编制日期
网络安全或内控人员
信息化或审计负责人
按实际组织名称填写
2026年8月7日
使用原则
核验提示
执行要求
所有结论必须回溯到检查项、样本和证据编号;资料不足时标记待核,不把推测写成事实。
核验资产清单、业务负责人、技术负责人、重要性分级和变更同步。
1审计任务书与范围
本次审计对象为应用、主机、数据、网络和云资源的信息资产台账。审计目标是:核验资产清单、业务负责人、技术负责人、重要性分级和变更同步。建议周期为按季度或年度复核,发生重大变更、异常或上线前追加检查。审计开始前应冻结对象清单、审计期间和样本口径,并把临时新增对象列入补充清单。
范围字段
填写内容
确认岗位
证据编号
被审计对象
应用、主机、数据、网络和云资源的信息资产台账
业务与系统责任人
E-01
审计期间
____年__月__日至____年__月__日
审计负责人
E-02
抽样方法
高风险全量、普通项随机抽样
审计组
E-03
明确排除
不属于本次范围的对象及理由必须单列
范围
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