- 1
- 0
- 约6.38千字
- 约 13页
- 2026-08-08 发布于江苏
- 举报
内部管理模板,可按组织实际修订第PAGE1页
信息系统密码策略审计指南与证据核验表
受控审计工作底稿
文件编号
版本状态
审计主题
建议周期
AQ-NEW-09-2026
V1.0/受控使用
信息系统密码策略
按季度或年度复核,发生重大变更、异常或上线前追加检查
编制岗位
复核岗位
适用组织
编制日期
网络安全或内控人员
信息化或审计负责人
按实际组织名称填写
2026年8月7日
使用原则
核验提示
执行要求
所有结论必须回溯到检查项、样本和证据编号;资料不足时标记待核,不把推测写成事实。
核对复杂度、周期、锁定、初始密码、服务账号例外和密码轮换证据。
1审计任务书与范围
本次审计对象为操作系统、数据库、应用和服务账号的密码控制。审计目标是:核对复杂度、周期、锁定、初始密码、服务账号例外和密码轮换证据。建议周期为按季度或年度复核,发生重大变更、异常或上线前追加检查。审计开始前应冻结对象清单、审计期间和样本口径,并把临时新增对象列入补充清单。
范围字段
填写内容
确认岗位
证据编号
被审计对象
操作系统、数据库、应用和服务账号的密码控制
业务与系统责任人
E-01
审计期间
____年__月__日至____年__月__日
审计负责人
E-02
抽样方法
按对象生命周期追踪
审计组
E-03
明确排除
不属于本次范围的对象及理由必须单列
范围批准人
您可能关注的文档
最近下载
- 重庆西南大学附属中学校2025-2026学年下学期初一数学5月定时练习(无答案).pdf VIP
- 北京一零一中学2020-2021学年高一新生入学摸底测试数学试题(解析版).docx VIP
- 危重症患者营养支持护理新进展.ppt VIP
- 环境影响评价报告公示:兽药原料药技术改造山东新华制药山东新华国际医药工业园东园环评报告环评受理公示.pdf VIP
- 肥胖症中国诊疗指南2026.docx
- NB/T_35112-2018 水电工程层析成像技术规程.pdf VIP
- 航空航天密封设计与密封件选用手册.docx VIP
- 医疗机构依法执业档案.doc
- 2017年6月10日浙江省事业单位统考笔试试卷 《综合应用能力(A类)》《职业能力倾向测验》含答案.pdf VIP
- 岛津COD-4210使用说明书.pdf
原创力文档

文档评论(0)