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  • 2026-08-09 发布于四川
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2026财务审计自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实国资委《关于做好2026年度中央及地方国有企业财务审计自查工作的通知》要求,XX国有资本投资集团有限公司(以下简称集团)于2026年3月15日至4月20日组织全层级127家子分公司开展全覆盖财务审计自查,本次自查以“强内控、防风险、促合规”为核心目标,围绕财务核算规范性、资金管理安全性、重大投资合规性、国有资产保值增值、税费缴纳准确性五大维度开展,累计核查会计凭证12.7万份、银行账户321个、重大投资项目42个、资产总额1286.97亿元,自查发现问题7大类共129项,已完成立行立改87项,剩余42项制定了分阶段整改台账,现将自查情况详细报

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