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- 2026-08-11 发布于江苏
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保险资金运用管理制度
第一章总则
第一条为有效防控保险资金运用过程中的专项风险,规范业务操作流程,提升资金使用效益,确保企业稳健经营,根据国家相关法律法规及企业内部控制要求,特制定本制度。通过明确管理职责、完善运行机制、强化保障措施,构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的保险资金运用管理长效机制。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工,覆盖保险资金运用的全流程管理,包括但不限于资金投向决策、投资管理、风险监控、合规审查、信息披露等环节。所有涉及保险资金运用的业务活动,必须严格遵守本制度规定,确保合法合规、安全高效。
第三条本制度中下列术语含义如下:
(一)“保险资金专项管理”是指企业为规范保险资金运用行为,建立健全风险防控体系,明确各层级管理职责,完善业务操作流程,确保资金安全、合规、高效运用的系统性管理活动。
(二)“专项风险”是指保险资金运用过程中可能存在的合规风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等,以及因外部环境变化或内部管理缺陷导致的不利影响。
(三)“专项合规”是指保险资金运用业务严格遵守国家法律法规、监管要求及企业内部管理制度,确保业务活动合法、合规、透明、高效。
(四)“分级管控”是指根据风险等级差异,对保险资金运用业务实施差异化管理策略,明确风险识别、评估、处置、报告的标准和流程。
第四条保险
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