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- 2026-08-13 发布于四川
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稽查自查期间费用自查报告
根据国家税务总局XX市XX区税务局稽查局出具的《税务事项通知书》(XX稽税通〔2024〕12号)要求,我公司对2021年1月1日至2023年12月31日期间的各项期间费用核算及企业所得税税前扣除合规性开展了全面自查,现将自查情况报告如下:
一、自查工作开展基本情况
我公司接到自查通知后,高度重视本次自查工作,第一时间成立了由财务总监任组长,财务经理、税务会计、内部审计专员为成员的专项自查工作组,明确了自查范围、自查内容、工作步骤及责任分工。本次自查以“全覆盖、无遗漏、找问题、促整改”为核心目标,自查范围覆盖我公司2021-2023年所有计入销售费用、管理费用、财务费用的各项支出,重点核查费用支出的真实性、合法性、税前扣除凭证的合规性、纳税调整的及时性准确性。自查工作开展以来,工作组累计抽查单笔金额5万元以上的费用凭证426份,核对业务合同189份,联网查验发票真伪312份,梳理工资发放记录、个税申报记录、银行付款流水等原始资料,对所有存在疑问的费用逐一核实确认,确保本次自查不走过场、不留死角,全面排查期间费用存在的涉税风险。
我公司系国内批发零售商贸企业,增值税一般纳税人,企业所得税实行查账征收,2021-2023年累计实现营业收入26845.76万元,累计发生期间费用总计4627.64万元,其中:销售费用累计发生2302.27万元,管理费用累计发生211
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