内部稽核管制程序.docVIP

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  • 2026-08-13 发布于江西
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东莞市隆宇电子有限公司

内部稽核管制程序

文件编号LY-2-7-014

文件版本C版

制订部门品质部

制订日期2011年08月10日

修订日期2016年08月04日

页次/页数1/6

品质部

核准

审核

制订

制造部

人事行政部

资材部

工程部

业务部

东莞市隆宇电子有限公司

标题:

内部稽核管制程序

文件编号

LY-2-7-014

文件版本

C版

修订日期

2016年08月04日

制订部门

品质部

页次/页数

2/6

修订履历

修订日期

修订页次

原版本

新版本

修订摘要

2011-08-10

A

B

文件版本格式更新

2016-08-04

B

C

1.修改内容

东莞市隆宇电子有限公司

标题:

内部稽核管制程序

文件编号

LY-2-7-014

文件版本

C版

修订日期

2016年08月04日

制订部门

页次/页数

3/6

1、目的:

稽核品质管理系统的符合性,系统要求的执行的有效状况及维持。

2、适用范围:

品质管理系统所建立的所有过程与区域。

3、职责:

3.1总经理:核准《年度稽核计划》、《内部稽核日程安排表》;

3.2品质部:

a)全面负

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